Teraz sme na to došli, že sme nesprávne uviedli vyššiu sumu na faktúre v kolonke
A2 kontrolnom výkaze za október. Nie je tam síce odvod, nakoľko je fa prenesenou daňovou povinnosťou. Na výške dph to nič nemení. Ale chceli by sme podať opravný kontrolný výkaz, ako to uviesť, do ktorej tabuľky uviesť. Iba rozdiel alebo len správnu hodnotu.Skratka nevieme ako na to. Ďakujem.