Zavrieť

Porady

Refakturacia sluzby materskej firme v EU

Sme organizacna zlozka zahranicnej pravnickej osoby. Sme registrovani pre DPH na Slovensku. Nasa materska firma je registrovana vo Svedsku. Mam zoznam jej clenov.
Jeden z clenov materskej firmy, ktory nie je zamestnancom org. zlozky si prostrednictvom nasej zlozky objednava elektronicke letenky. Letenku mozno objednat len tak, ze ju aj hned zaplatime z uctu nasej org. zlozky. Ked dostanem fakturu, prepocitam sumu na eura aktualnym kurzom a takto ju prefakturujem do Svedska.
Problem:
Sumu, ktoru fakturujem uvadzam bez DPH. Materska firma ma tlaci do fakturacie bez DPH a fakturu s DPH mi nevezme, lebo tvrdi, ze sme jej org. zlozka. Zaroven s nimi nemame uzavretu ziadnu zmluvu ohladom leteniek a materska firma to nepovazuje za potrebne.
Mozem to prefakturovat bez DPH? Mozem si tento vydavok uplatnit do danovych nakladov a refakturaciu do danovych vynosov?
Ktory paragraf uvadzat do povinnej poznamky pri fakturacii do krajin EU?

Rovnako firma, od ktorej dostavam fakturu mi ju fakturuje bez DPH, napriek tomu, ze preprava nesplna podmienky uvedene v §46 ods. 2 zakona o DPH.
Mam takychto faktur cca 12 za posledne 3 mesiace, kazda v sume okolo 30 000 Sk...

Co robit? da sa vyhnut dodatocnym DPHckam? Alebo je sanca, ze to robime dobre?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

    obyvateľ SR Milan Benka
    bebatka
    Sme organizacna zlozka zahranicnej pravnickej osoby. Sme registrovani pre DPH na Slovensku. Nasa materska firma je registrovana vo Svedsku. Mam zoznam jej clenov.
    Jeden z clenov materskej firmy, ktory nie je zamestnancom org. zlozky si prostrednictvom nasej zlozky objednava elektronicke letenky. Letenku mozno objednat len tak, ze ju aj hned zaplatime z uctu nasej org. zlozky. Ked dostanem fakturu, prepocitam sumu na eura aktualnym kurzom a takto ju prefakturujem do Svedska.
    Problem:
    Sumu, ktoru fakturujem uvadzam bez DPH. Materska firma ma tlaci do fakturacie bez DPH a fakturu s DPH mi nevezme, lebo tvrdi, ze sme jej org. zlozka. Zaroven s nimi nemame uzavretu ziadnu zmluvu ohladom leteniek a materska firma to nepovazuje za potrebne.
    Mozem to prefakturovat bez DPH? Mozem si tento vydavok uplatnit do danovych nakladov a refakturaciu do danovych vynosov?
    Ktory paragraf uvadzat do povinnej poznamky pri fakturacii do krajin EU?

    Rovnako firma, od ktorej dostavam fakturu mi ju fakturuje bez DPH, napriek tomu, ze preprava nesplna podmienky uvedene v §46 ods. 2 zakona o DPH.
    Mam takychto faktur cca 12 za posledne 3 mesiace, kazda v sume okolo 30 000 Sk...

    Co robit? da sa vyhnut dodatocnym DPHckam? Alebo je sanca, ze to robime dobre?
    Vzťah medzi materskou firmou a jej organizačnou zložkou z hľadiska fakturácie: používame tzv. interné faktúry (doklady o preúčtovaní nákladov, resp. výnosov). Tieto nemajú vplyv na DPH.
    Vplyv majú len doklady o premiestnení tovaru (§8/4) a to na evidenciu a r. 7 a 5 daňového priznania. Nie však na daňovú povinnosť, resp. odpočet.

    bebatka je offline (nepripojený) bebatka

    bebatka
    benka
    Vzťah medzi materskou firmou a jej organizačnou zložkou z hľadiska fakturácie: používame tzv. interné faktúry (doklady o preúčtovaní nákladov, resp. výnosov). Tieto nemajú vplyv na DPH.
    Vplyv majú len doklady o premiestnení tovaru (§8/4) a to na evidenciu a r. 7 a 5 daňového priznania. Nie však na daňovú povinnosť, resp. odpočet.
    Ked teda prenesiem tento naklad na matersku polozku, ako si to zauctujem u seba? Teraz to davam na 512...asi nespravne?
    Existuju nejake nalezitosti tych tzv. internych faktur? resp. blizsia literatura o zalezitostiach org. zloziek?

    Refakturacia sluzby materskej firme v EU

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.