Pred par rokmi sme predali majetok zahraničnému odberateľovi z EÚ (platcovi DPH) majetok, ktorý nám ho následne prenajímal. Keďže majetok neopustil tuzemsko, tak sme DPH odviedli štátu.
Po troch rokoch nám tento majetok fakturuje zahraničný odberateľ-teraz vlastne už dodávateľ- za nižšie ceny späť.
Na faktúre neuviedol DPH. Keďže majetok neopustil územie SR, tak by podľa mňa, mal fakturovať so slovenskou DPH.
Je to tak?
Ako mám postupovať? Mám to samozdaniť alebo trvať na vyhotovení faktúry s DPH?
Ďakujem za pomoc.