Prosím Vás o radu. Sme platcami DPH - IČDPH na Slovensku. A náš dodávateľ z Fínska je tiež platca DPH vo Fínsku. Nadobúdame tovar z Fínska.
1. Prípad: Dátum vystavenia faktúry: 13.11.2014.
Dátum dodania tovaru: 15.12.2014.
2. Prípad: Dátum vystavenia faktúry: 24.10.2014.
Dátum dodania tovaru: 15.12.2014.
3. Prípad: Dátum vystavenia faktúry:15.12.2014
Dátum dodania tovaru 09.12.2014.
Kedy uviesť túto skutočnosť v daňovom priznaní k DPH a kedy uviesť túto skutočnosť v kontrolnom výkaze?
Prosím o konkrétne riešenie aj o odkaz na paragraf. Ďakujem