Ahoj Porada,
firma s.r.o., registrovaná na Slovensku aj ako platca
DPH sa zaoberá organizovaním odborných seminárov, školení a konferencií v zahraničí, s miestom konania v zahraničí, vždy v rámci EU. Delegátmi sú ľudia z iných členských krajín EU, ako aj z tretích krajín. Ako je to s odvodom
DPH za poplatok, ktorý nám, ako organizátorovi, delegáti platia? Je potrebné registrovať sa v krajine, kde sa konferencia uskutočňuje, ako platca DPH? Akým spôsobom vystavovať faktúru - s alebo bez uvedenia DPH? Je tu rozdiel pri vystavovaní faktúry pre osobu z členskej krajiny EU a nečlena?
Mozte poradit?