Dobrý deň,
rada by som sa spýtala. Som platiteľ DPH na Slovensku, fakturujem reklamné služby do Rakuska, rovnako platiteľovi DPH. Tieto služby im fakturujem bez DPH. Náklady ktoré vznikajú pri mojej činnosti sú zo Slovenska. Vzniká mi týmto pádom každý mesiac nadmerný odpočet. Je to tak správne? Ďakujem za Vaše odpovede