Zdravím, neviem, ako zaúčtovať inventúrny rozdiel, ale nie "kusovo", ale hodnotovo. Inventúra sadla do poslednej položky, všetko v pohode, ale na konci roka mi vznikol rozdiel medzi účtovným stavom skladu na 132jke a medzi reálnou hodnotou v sklade v skladovom programe. Nieje ten rozdiel veľký, pri tom obrate a množstve položiek to činí cca 70 EUR, ale kam tých 70 EUR zaúčtovať na konci roka? Nieje to klasické "manko" ako "prebytok" po inventúre, nakoľko stavy sedia. Je tam iba rozdiel v hodnote skladu. Predpokladám, že ten rozdiel vznikol pri prepočítavaní váženej ceny, nakoľko nákup tovaru jednotlivých položiek bol v priebehu roka v iných cenách..