ahojte,
s.r.o. v tom case neplatca DPH prijala sluzbu za 30,- EUR od platcu DPH firmy z CR. Faktura bola vystavena bez DPH s odkazom na reverse charge. My ako prijemca sluzby z EU sme sa mali pred dodanim sluzby zaregistrovat, co sme vsak nestihli. Co teraz? Sluzba bola dodana 9/2014. Od 10/2014 sme uz platci DPH. Podame danove priznanie za sepember podla § 78 ods. 3,4 a 9? Bude tym padom nulove, kedze to samozdanim?
dakujem za rady