ahojte, včera nám bola poštou doručená faktúra z rakúskeho servisu IČ DPH: ATU...... s dátumom dodania 31.8.2016, je potrebné podať dodatočné DP k DPH za 08/2016 a samozrejme aj dodatočný KV? alebo môžem faktúru zahrnúť do 09/2016? este otazocka, ked ju samozdanim, do ktorých riadkov v DP pojde samozdanenie?