Dobrý deň,
účtujem slovenskú spoločnosť, ktorá je registrovaná v ČR za plátcu DPH. Nemáme tam prevádzkáreň, ale posielame tovar zásielkovo zo Slovenska. Máme v ČR svojich obchodných zástupcov,ktorí sú platiteľmi DPH a nám vystavujú faktúry bez DPH.
Nemali by vystavovať s DPH? Máme my nárok na odpočet dane v ČR aj napr. za ubytovanie, PHM, alebo je to neprenosné a máme len povinnosť?
Ak má niekto podobný prípad, prosím poraďte. Ďakujem.
Naposledy upravil vanna : 12.03.08 at 15:17