ajula1
myslím to tak že vyplatila som fa napr.28.1 a potom mi príde ostrá fa kde je deň vystavenia 31.1.? a konkrétne k tejto tú preddavkovkovú nemám???
tak stačí ked zaúčtujem teda len tú riadnu FA?
Ajula z môjho pohľadu : 28.1. uhradím preddavkovú faktúru , po obdržaní bankového výpisu , túto predd.fa priložím k výpisu a keď príde ostrá , tak ju zapíšem do záväzkov a priložím k tomu istému výpisu .Čiže tam mám priložené obe . Zasa druhá strana má dátum vystavenia 31.1. pretože v ten deň prijala úhradu . V prípade DPH - je deň prijatia platby .
Viem o tom , že ohľadne preddav.fa sú rôzne pohľady , ale já to robím takto . Musíš sa rozhodnúť , že ktorú zaúčtuješ .