Zistila som, ze v marci nebola samozdanena platba(zaloha) za sluzby do CR(vystava). V marci som este nemala danovy doklad fakturu, len na zaklade vypisu z uctu. Urobim dodatocne priznanie k DPH, kde priznam dan aj si ju odpocitam. Musim robit aj dodatocny kontrolny vykaz? Co tam uvediem, ked doklad este nebol?
Doklad mam teraz v aprili. Nemal by byt uvedeny teraz v kontrolnom vykaze s datumom z faktury, cize marec?
je to sice starsie, ale snad to stale plati:
http://www.porada.sk/t177891-zaplate...zbu-do-eu.html
Zhrniem to:
zaplatili sme zalohu v marci (vystava CZ), danovy doklad sme dostali az v aprili po podanom priznani za marec. Kedy mam samozdanit platbu a kedy uvadzat v kontrolnom vykaze?
Samozdanujete zalohu za sluzbu? Robim to zle? Co ked nemam fakturu, len doklad, ze som zaplatila?