V prvom rade do softveru nahodíte svoje madarske IC DPH, zadate si tam aj príslušné madarske sadzby DPH (myslím že väčšina programov toto dnes podporuje);
pri vystavovaní faktúry si na základe klasickych kritérií (miesto dodania, typ odberateľa - zdanitelna/nezdanitelna osoba, odkade tovar odberateľovi z HU veziete - teda ak máte napr. aj sklad v HU; atd., atd.) zvolíte, či ide pod SK alebo HU IČDPH a je to. Takisto volíte menu, v ktorej faktúrujete.
Bez DPH faktúrujete len a len dodávky, ktoré podľa zákona podliehajú oslobodeniu a s príslušnou DPH/IČDPH tie, ktoré spĺňajú zas podmienky takejto fakturácie, veľa toho nie je na Vašom rozhodnutí, aj účtovný program predsa musí korešpondovať so zákonom.
Ak budete dodávať maďarskému platiteľovi DPH (máte jeho IC DPH) tovar, ktorý ide priamo zo slovenského skladu k nemu do Maďarska, budete ďalej faktúrovať s oslobodením od dane. Maďarské IČDPH použijete u tohto odberateľa len ak ste svoj tovar najprv premiestnili z SK do svojho skladu v HU a následne mu ho predali (tu nezabudnite zdanenie premiestnenia vlastného tovaru v HU a SV na SK). Maďarské IČDPH použijete aj pri predaji do HU pre nezdaniteľnú osobu. Atď.