Čo ak zamestnanec dostal peniaze na zaplatenie ubytovania, neplatil zo svojho (neúčtujem na 512, nie je súčasťou CP).
Vystavia mu faktúru na firmu s tým,že k nej priložím súpis ubytovaných zamestnancov/zamestnanca, účtujem na 518, uplatním DPH, ak som platiteľ a služba bola realizovaná v tuzemsku.
Alebo to chápem zle?