Vedel by mi niekto poradiť, lebo, prepáčte za výraz, ale ja sa už z toho neviem VYSOMÁRIŤ. Jedná sa o pracovné cesty konateľa, kde časť nákladov prenášam na zákazníka. Podľa uzatvorenej dohody má konateľ zo zákazníkom podpísanú dohodu o tom, že na sl. cesty je používané súkromné vozidlo konateľa a celková náhrada /jedná sa o pracovné cesty mimo s. r. o. , dva dni, čiže aj ubytovanie, strava/je podľa dohody určená náhrada - amortizácia vo výške 0,32 eur/km. Ja zaúčtujem "cesťák" (PHM, cestovné náhrady, diety na 512/211 a úhradu 365/221. Ako mám vyfakturovať a následne zaúčtovať dohodnutú amortizáciu zákazníkovi- mi fa tržby z predaja služieb - jedná sa o poradenstvo. Vzniká dvojité účtovanie. Mám bločky za PHM, parkovné, fa za ubytovanie, ktoré dokladujeme k cest. príkazu. Auto sa požíva aj na súkromné účely. PHM účtujem priamo do spotreby (501), . Ako fakturovať dohodnutú náhradu (0,32eur/km), neviem to VYROVNAŤ....poraďte, kto vie ako na to....prosím, je to ákesi prešpekulované