V prípade VPD ten deň, kedy zúčtuješ, tj. vyplatíš z pokladne pracovníkovi výdavok. U PPD je dôležité, ak je to tržba z ERP, musí kvôli DPH byť v mesiaci prijatia tržby, ak je to úhrada vydanej fa, tak v deň , kedy si prijala peniaze, pretože DPH je už vo faktúre. Na konci roka aj VPD vystavujem do 31.12., aj keď mi dajú doklad v januári, ale doklad bol vystavený v roku 2010. Náklady aj DPH budú tak v roku, ktorého sa týkajú. To je ale treba naháňať kolegov. :-)