Zavrieť

Porady

Prechod z JÚ na PÚ

Dobry vecer,

prosim vas o radu...zivnostnik prechadza z JU na PU. Zostatky v r. 2007 ma iba v pokladni a na BU a ma zavazky - zaplatit dan z prijmov a poistne za december.

Staci, ak na zaciatku roku 2008 zauctujem:
211/701 ZS pokladna
221/701 ZS BU
701/336 poistne 12/07
701/341 daň z príjmov
701/491 rozdiel majetku a zavazkov

Treba zauctovat este nieco? Prestudovala som podobne temy na porade, len som si chcela byt ista, ci to takto bude spravne. Velmi pekne dakujem za rady.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    deina je offline (nepripojený) deina

    deina
    Poradi mi prosim niekto? A este ak dovolite, by som sa rada opytala este na dve veci.
    1. dan z prijmov - na zaciatku pri prechode z Ju do Pu zauctujem zavazok 701/341. Ked podnikatel uhradi dan, zauctujem 341/221. Potom mu ale zaplatenu dan vratili a co s tym?
    2. podnikatel na svoj ucet vlozil peniaze, ako vklad do podnikania, neskor vybral nejake peniaze ako svoju osobnu spotrebu. V JU je mi to jasne, ale co s tym v PU? Najprv zauctujem cez 261 pri bankovom vypise, ale potom sa mi nevyrovna 261 a neviem, co s tym? Poradi mi prosim vas nietko skusenejsi? Velmi by ste mi pomohli. Dakujem velmi pekne vsetkym poradakom...

    denisie je offline (nepripojený) denisie

    denisie
    deina Pozri príspevok
    Poradi mi prosim niekto? A este ak dovolite, by som sa rada opytala este na dve veci.
    1. dan z prijmov - na zaciatku pri prechode z Ju do Pu zauctujem zavazok 701/341. Ked podnikatel uhradi dan, zauctujem 341/221. Potom mu ale zaplatenu dan vratili a co s tym?
    2. podnikatel na svoj ucet vlozil peniaze, ako vklad do podnikania, neskor vybral nejake peniaze ako svoju osobnu spotrebu. V JU je mi to jasne, ale co s tym v PU? Najprv zauctujem cez 261 pri bankovom vypise, ale potom sa mi nevyrovna 261 a neviem, co s tym? Poradi mi prosim vas nietko skusenejsi? Velmi by ste mi pomohli. Dakujem velmi pekne vsetkym poradakom...
    ja by som ten vklad na účet ako vklad do podnikania zaúčtovala ako 221/365 ako zväzok voči spoločníkovi a potom, ak by mal osobnú spotrebu z účtu by som tú 365-tku rozpúšťala pomaly. t.j. 365/221 neviem, ale či by s tým súhlasili aj ostatní

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    Po otvorení PS 2008, ako prvý účtovný zápis roka 2008 ešte musíš vysporiadať stav účtu 336 účtovaním 548/491, lebo v roku 2007 nešiel do výdavkov /nebol uhradený/. Ak by si neurobila ani toto účtovanie, tak by si ho nedostala ani , do nákladov roka 2008, ani nikdy potom, hoci by bol v roku 2008 zaplatený. Preštuduj predpis v Zákony 2008 I. /Poradca Žilina/ str. 791 až 793, tam to nájdeš. Ak sa daň vrátila naspäť, lebo nebol uvedený správny účet, tak ju bolo treba zaplatiť znova, na správny, dovtedy záväzok zostáva. Ak však daňový úrad vrátil s konečnou platnosťou zaplatenú daň, tak musel byť dôvod v nesprávnom výpočte v daňovom priznaní. Je teda zle stanovený záväzok. Vtedy treba opraviť počiatočný stav účtu 341.

    1novacik1 je offline (nepripojený) 1novacik1

    1novacik1
    pozdravujem vsetkych poradakov- mohol by mi niekto poradit pripadne vysvetlit- prechadzam z JU na PU a mam problem zo skladom uctujeme sposobom B -na konci roka urobena inventura
    vo vykaze o majetku a zavazkoch mam tovar v sume -budem uz pisat v eur 16 932 eur z toho neuhradene 533 eur a uhradenych 16 399-moja otazka cize tych 16399 eur budem uctovat PS 132 AE/701 nasledne 491/681 sumu 533 eur cez PS 132AE/701
    nasledne tento tovar budem predavat v r2009 cez cegistracnu pokladnu 211/604 a tu mam problem ja to budem mat 2x vo vynosoch kedy to dam von z uctu 132-
    ja som to chcela urobit 132/701-16399 , 504/132 16399, 491/681-16399 a ked sa preda tovar cez registracnu pokladnu tak 211/604-moc dakujem ak mi niekto poradi

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    132/701 16932 EUR - PS sa musia otvoriť celé, teda aj uhradená aj neuhradená zložka
    701/321 533 EUR - zbytok záväzku za neuhradené zásoby
    491/648 16399 EUR - musí sa dať do počiatočných výnosov uhradená časť zásob, lebo vlani šla do daňových výdavkov a toho roku pri uzatváraní účtovných kníh, keď sa vlaňajšia inventúra spôsobu B rozpustí do nákladov zápisom 504/132 by to znížilo HV a ZD druhý raz /odpoveď - kedy to dostaneš von z účtu 132/. Zápis 491/648 slúži práve a vopred na účtovné kompenzovanie budúceho duplicitného uplatnenia zníženia HV, aj základu dane.
    Pri ročnej závierke sa teda vlaňajšia inventúra rozpustí do nákladov /504/132/ a nová sa zaúčtuje do súvahových stavov, ako 132/504, čím sa vysporiadajú zostatky zásob.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.