V roku 2007 sme vytvorili rezervu na nevyúčtované služby spojené s prenájmom priestoru za vodné, stočné , fond opráv a pod. vo výške 80 tis. Sk. Vyúčtovanie sme dostali až teraz v roku 2009 na čiastku 50 tis. Sk. Kedže sme uplatnili v roku 2007 viac do nákladov ako sme mali, treba podať dodatočné priznanie, alebo ako máme naložiť s rozdielom 30 tis. SK? Ďakujem.