PROSIM o radu, urcite sa najde niekto, kto nie je z DPH taky domotany ako ja. Takze hned k veci:
1.) s.r.o. platitel DPH - vystavuje fa za sluzbu poskytnutu firme ČR, služba vykonaná v ČR - fa bez DPH alebo ja zdanujem za slovensku s.r.o.?
2.) refakturacia leteniek - slovenska s.r.o. nakupila a refakturovala do ČR a SR, do SR som davala aj DPH, do ČR bez DPH, je to tak spravne?
3.) pri dodani tovaru z členskyx krajin s pridelenym IČ DPHzdanujem ja za slovensku s.r.o. + uctujem aj narok na odpocet (mam fa aj tovar), spravne?
4.) sluzby od ČR firmy - vystavena fa s DPH, co s DPH??? Ako účtovať a žiadať o vrátenie?
Dala som to vsetko nakopu, nech Vas s tym casom neotravujem zasa
Vopred dakujem za info a cenim si kazdu radu!!!!