Zavrieť

Porady

DPH a zaúčtovanie FA

ahojte mám otázočku...kolegyna čo účtovala pokladne odišla z firmy z jedného dňa na druhý a ja som po nej dostala jej prácu...chcem sa informovat, našla som po mesiaci ešte jedne nezaúčtovaný doklad - kupa kancelárskych potrieb z 02/2009 a taktiež FA z 01/2009. DPHčku za 01/2009 a 02/2009 sme uz odviedli. Bude problém ak to zaúčtujem s dátumom daňovej povinnosti 03/2009? ĎAKUJEM
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    tinkas Pozri príspevok
    ahojte mám otázočku...kolegyna čo účtovala pokladne odišla z firmy z jedného dňa na druhý a ja som po nej dostala jej prácu...chcem sa informovat, našla som po mesiaci ešte jedne nezaúčtovaný doklad - kupa kancelárskych potrieb z 02/2009 a taktiež FA z 01/2009. DPHčku za 01/2009 a 02/2009 sme uz odviedli. Bude problém ak to zaúčtujem s dátumom daňovej povinnosti 03/2009? ĎAKUJEM
    Doklad z februára môžeš, ale z januára už nie. Jedine DDP ak ide o vyššiu sumu, alebo DPH neuplatniť a zaúčtovať ako nedaňový náklad. (pozri § 51 zákona o DPH, kedy sa môže uplaniť nárok).

    skaspa je offline (nepripojený) skaspa

    skaspa
    kľudne si DPH uplatnite v 3 mesiaci a zbytočne nepodávajte DDP k DPH;
    § 51 ods. 2 zákona o DPH: ...ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d).
    veľa krát sa stane, že sa faktúra niekde stratí (na pošte, zamestnanec ju neodovzdá vo firme tomu komu má...) a spoločnosť o uvedenej faktúre ani nevie, čiže ju "nedostala"; ak ste Vy objavili faktúru z januára v marci a v marci ste ju aj prvýkrát účtovali, nie je to pred daňovým úradom neobhájiteľné /aj keď sa tým podľa mňa ani nebudú zaoberať/; navyše z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že daňový úrad sa pri kontrole DPH nezaoberá /aspoň moja skúsenosť/ dátumami pri dokladoch na vstupe; pre štátny rozpočet je dôležité, aby DPH bola riadne a včas odvedená /čiže dátumy a odvody DPH sú dôležité hlavne na výstupe/;
    a hlavne, aj v zákone o DPH je jasne napísané vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad

    DPH a zaúčtovanie FA

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.