Dobrý deň,
viem, je tu toho popísaného veľa, ale prosím zareagujte na moje otázky.
Účtujem slovenského prepravcu, platca DPH, ktorý má kamiónovú prepravu a jazdí pre rakúsku špedičku, ktorej na základe objednávok faktúruje.
Vyšlé fa za prepravu mu účtujem bez DPH ako nezdaniteľné a do DP mi nevtupujú, je to tak?
Ďalej mám dva typy faktúr zo špedičky (platca DPH):
1. bez DPH (CMR Poistenie) uplatňujem samozdanenie
2. s DPH (nafta, nájom za náves) dávam celé do nákladov a uplatňujem si vrátenie DPH z Rakúska. JE to prosím Vás takto správne?
Ďakujem Vám za skorú odpoveď