Dobrý deň, chcela by som poznať Váš názor. Slovenská s.r.o., slovenský platca DPH je dobrovolne registrovaný ako platca DPH aj v ČR. Ja robím aj slovenskú aj českú DPH. V prvom štvrťroku uskutočňoval zdanitelné plnenia aj v SR aj v ČR, t.z. DPH na vstupe som triedila na slovenský nárok na odpočet a český nárok na odpočet. Teraz v ČR nevykonáva žiadne plnenia, ale mám doklady na nákup PHM v ČR a mám dilemu, nakoľko sa nákup PHM v ČR viaže k slovenským plneniam, môžem si neuplatniť českú DPH v ČR a v slovenskom účtovníctve zahrniem celý výdavok aj s DPH do daňových výdavkov alebo si českú DPH musím uplatniť v ČR a do daňových výdavkov mi pôjde len suma bez dane?