Dobrý deň. Dnes som dostala faktúru z obdobia 11/2008 . Je to došlá Došlá faktúra za nákup tovaru z EU. Faktúra bola zaplatená a tovar bol predaný len teraz v máji. Musím opraviť aj DPh aj výkazy za rok 2008. Ako správne postupovať ?
Alebo ako by ste vy to vyriešili ?
Môj názor:
132/321 suma bez DPH hneď do skladu, nakoľko tovar nebol predaný
343/321 DPH a 321/343 DPH samozdanenie.
321/211 uhrada faktúry v hotovosti.
a tým pádom len stav zásob a stav pokladni mení. hospodársky výsledok nie. J e to tak správne ?
Som smutná že teraz musím riešiť také prípady.