Ak firma z ČR vystaví doklad z ERP s DPH, a tú DPH aj odvedie, pričom tovar skončil na Slovenku, tak je to všetko v poriadku? Pričom, keby sa jedná o faktúru a dajme tomu, že na tej faktúre tiež slovenský odberateľ nebol identifikovaný ako platca DPH, a tým pádom firma vystavila doklad s DPH, ktorú v konečnom dôsledku aj odvedie, tak tiež by bolo všetko v poriadku? Žiadne samozdanenie? Napriek tomu, že faktúra nebola vystavená správne? Ak nie, aký rozdiel potom medzi dokladom z ERP a faktúrou?