prosím o radu: manžel je platca DPH a ide pracovať pre Otis ČR...do ČR.V Čechách robí len nepravidelne, keď nie je u nás robota, není tam registrovaný ako platca DPH, neprekročil limit ..ako má vystavovať faktúry za dodanie služby s , alebo bez dph?ja si myslím že bez dph...neviem či správne, a ako to je s výdavkami, napr. bločky za ubytovanie , materál, po prepočítaní kurzom idú do vodz ale aj do evidencie dph??nemá nárok vrátiť dph z ČR, keď je platca iba tu..čiže čo sa týka dph nič z ČR nepodlieha evidencii dph a ostatným povinnostiam okolo toho,je to tak??? rozumel ste tomu niekto čo vlastne chcem vedieť??,