Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Ahojte poraďáci, viete mi poradiť do ktorého riadku daňového priznania DPH treba dať sumu za prijatie hmotného majetku (kamión) z EÚ ( z Českej republiky)?
Ďakujem
Mirka
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Daňová povinnosť v danom prípade vzniká v zmysle § 20 ods.1 písm.b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry zahraničným dodávateľom. Kurzom NBS platným v deň vyhotovenia faktúry prepočíta platiteľ základ dane a výšku DPH, ktoré uvedie do daňového priznania v riadku 01 a 04 (základ dane) a 02 (daňová povinnosť). Výška výpočítanej dane je súčasne aj daňou na vstupe, ktorú platiteľ uvedie v riadku 16 daňového priznania. Odpočítanie dane uvedie platiteľ aj v daňovom priznaní v riadku 18 a 22.
Ďakujem veľmi pekne. Som začiatočníčka, a urobila som však chybu, nepozornosťou mi soft dal túto sumu do riadku číslo 09, a zároveň do 15,lebo z EÚ nakupujeme obyčajne iba služby. Tovar sme kupovali v mesiaci apríl 2005 a ďalší v júni 2005.
Môžem podať opravné daňové priznanie?
Suma za tovar z EÚ dokopy mi dáva viac ako 3 Mil. Sk, t.j. máme povinnosť podávať hlásenie Intrastat. No doteraz sme sa ani nezaregistrovali.
Viete mi niekto povedať či budeme mať z toho veľký problém?