Zavrieť

Porady

účtovanie zahraničnej DPH

Ahojte,
vo firme máme nasledujúci problém:
Náš dodávateľ služby sídli v Nemecku. Poslali sme mu na povrchovú úpravu naše výrobky. On vykonal službu a po dohovore poslal hotové výrobky nášmu dodávateľovi sídliacemu tiež v Nemecku. Dodávateľ nám vystavil tri faktúry:1.fa - služba, 2.fa - tovar (použitý pri službe), 3.fa - doprava k odberateľovi. Všetky faktúry sú vystavené s nemeckou DPH. Je to v poriadku, pretože tovar ostal v Nemecku, to odsúhlasil aj DÚ.

Problém je ale so zaúčtovaním tých faktúr. Študoval som usmernenie MF 4/2006 a niekoľko príspevkov tu na porade a dospel som k tomu, že by som to mal naúčtovať takto:
501 (518)/321 - celková suma faktúry
378/648 - nemecká DPH

Tovar aj služby sa samozdania a požiadame o vrátenie nemeckej DPH. Po jej vrátení zúčtujeme vzniknutú pohľadávku.

Myslíte, že tento postup je správny? Ďakujem za vaše príspevky.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    účtovanie zahraničnej DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.