Zavrieť

Porady

vrátený tovar a DPH

Dobrý deň, chcem Vás opať poprosiť o radu a pomoc, v máji bol zakúpený tovar - nadobudnutie z EU, išlo to do daňového priznanie v 2Q. V septembri nejaká časť, položka z fa z mája bola vystornovaná ,tovar bol vrátený (nevyhovoval) a bola vystavená nejaká storno fa v septembri. Čo stým?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    adabirk je offline (nepripojený) adabirk

    adabirk
    - áno, doklad patrí do III. Q (dobropis bol vystavený a prijatý v sept.) v zmysle § 25 ods. 3 zákona o DPH,
    - áno, došlú faktúru zaevidujte riadne mínusom, tak ako pri tuzemských plneniach s tým, že ju musíte "samozdaniť" a zároveň uplatniť odpočítanie dane.
    Naposledy upravil adabirk : 05.10.09 at 16:38

    vrátený tovar a DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.