andrea4211 Ahojte! Potrebujem poradit. Vystavila som fakturu v juli. Sme mesacny platcovia DPH, DPH sme odviedli do statneho rozpoctu. Avsak prace boli vykonane v septembri a suma vychadza nizsia ako v povodnej julovej fakture.Ide o prace, ktore sa platia z UPSVaR, pracovnik UPSVaR chce fakturu na tuto sumu. Neviem ako to riesit z hladiska DPH. Mozem vystavit storno fakturu k julovej fakture a opravim DPH pri spracovani DP k DPH za mesiac september? Dakujem.
Správna voľba je oprava základu dane- dobropis k pôvodnej faktúre. Otázka ale je, prečo ste už vystavili faktúru, keď sa práce ešte nevykonali?