Zavrieť

Porady

Kam zaúčtovať

Ahojte!

Prosím Vás kam by ste zaúčtovali faktúru za "redesign a správa web aplikácií vrátane e-shopu" cena bez DPH 16 800 euro.

Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

    ! Stefan2005
    ... podľa strohého názvu mi to vychádza na účet 518AE s prípadným časovým rozlíšením...

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Tina855 Pozri príspevok
    PÚ takže to môžem dať na ostatné služby?
    Áno, ak sa týkjú aj iných období, náklady je potrebné časovo rozlíšiť cez 381.

    eop je offline (nepripojený) eop

    eop
    Potrebovala by som poradiť ako a kam zaúčtovať nákup televízora. Dohoda je taká, že ak od nás zákazník zoberie za mesiac tovar minimálne vo výške 10.000,-Eur dostane odmenu vo forme televízora. Teraz sme nakúpili TV a neviem, na aký účet toto účtovať a čo s DPH-čkou???? Vie mi niekto poradiť? Ďakujem.

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    eop Pozri príspevok
    Potrebovala by som poradiť ako a kam zaúčtovať nákup televízora. Dohoda je taká, že ak od nás zákazník zoberie za mesiac tovar minimálne vo výške 10.000,-Eur dostane odmenu vo forme televízora. Teraz sme nakúpili TV a neviem, na aký účet toto účtovať a čo s DPH-čkou???? Vie mi niekto poradiť? Ďakujem.
    Nedá sa stručne a zároveň vyčerpávajúco riešiť vo všetkých alternatívach, treba upresniť aspoň :
    - účtovníctvo : JÚ - PÚ ?
    - vedenie zásob : A - B ?
    - televzory : len darček k nákupu, či aj predajný sortiment ?

    Annaaa je offline (nepripojený) Annaaa

    Annaaa
    Prosila by som o radu,keďže druhý deň hľadám v porade a nenašla som odpoveď.Firma postavila byty /nadstavba/ na existujúcom dome.Dom stravuje Spoločenstvo vlastníkov bytov,ale ekonomiku vedie Mestský podnik..Byty sa t.č. len ťažko predávajú ,takže listy vlastníctva sú do predaja na firmu.A práve Mestský podnik nám zaslal "Evidenčné listy na správu bytov"tzv.predpisy na úhradu,ktoré musíme mesačne platiť.Predpis sa skladá z položiek ako poistné,fond opráv,energie,vedenie správy...Budem to účtovať ako službu na 518?Za každú radu ďakujem.

    eop je offline (nepripojený) eop

    eop
    a_je_to Pozri príspevok
    Nedá sa stručne a zároveň vyčerpávajúco riešiť vo všetkých alternatívach, treba upresniť aspoň :
    - účtovníctvo : JÚ - PÚ ?
    - vedenie zásob : A - B ?
    - televzory : len darček k nákupu, či aj predajný sortiment ?
    Účtovníctvo je podvojné, nepísala som to, lebo som v porade - PÚ. Zásoby účtujeme B. Ten TV nie je sortiment. Je to ako by bonus z obratu na základe dohody. Napr. pri obrate 10tis eur dostane bonus 5% (500eur) v peniazoch, alebo TV.

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    eop Pozri príspevok
    Potrebovala by som poradiť ako a kam zaúčtovať nákup televízora. Dohoda je taká, že ak od nás zákazník zoberie za mesiac tovar minimálne vo výške 10.000,-Eur dostane odmenu vo forme televízora. Teraz sme nakúpili TV a neviem, na aký účet toto účtovať a čo s DPH-čkou???? Vie mi niekto poradiť? Ďakujem.
    Ak má televízor jasné určenie použitia vopred, tak by som to zjednodušil na účtovanie 543/321, v plnej sume, bez odpočtu DPH. Lebo je vopred známe, že ani na odpočet, ani na daňovo uznateľný výdavok nie je nárok. Tak je to bez ďalších starostí, potom iba uviesť na faktúre odberateľovi ako darček k nákupu bez ceny. Ak si vyberie radšej peniaze, tak rovnako...543/211, alebo zníženie na faktúre 543/311 = 500

    eop je offline (nepripojený) eop

    eop
    a_je_to Pozri príspevok
    Ak má televízor jasné určenie použitia vopred, tak by som to zjednodušil na účtovanie 543/321, v plnej sume, bez odpočtu DPH. Lebo je vopred známe, že ani na odpočet, ani na daňovo uznateľný výdavok nie je nárok. Tak je to bez ďalších starostí, potom iba uviesť na faktúre odberateľovi ako darček k nákupu bez ceny. Ak si vyberie radšej peniaze, tak rovnako...543/211, alebo zníženie na faktúre 543/311 = 500
    Ďakujem za rýchlu odpoveď. Pekný deň.

    AntekaK je offline (nepripojený) AntekaK

    AntekaK
    Ahojte, chcela by som sa s Vami poradiť o nasledovnom prípade: s.r.o. (jej konateľ) si požičal osobné auto z autopožičovne. Zmluva je vystavená na firmu. Keď zaplatí za požičanie a dostane doklad o tom, že zaplatil, zaúčtuje sa to do nákladov na 518? Je platiteľom DPH, čiže môže sa účtovať DPH na vstupe? A ešte náklady na pohonné hmoty. Keby sa uplatnili paušálne výdavky vo výške 80%, stačí vypočítať 80% zo spotreby (podľa osvedčenia) a najazdených kilometrov? V prípade, že by chcel nie paušálne, musel by robiť knihu jázd asi (si myslím).

    petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

    :-) petra:-)
    Pri prenájme osobného automobilu nie je možné odpočítať DPH (§ 49 ods. 7 zákona o DPH). Celú sumu vrátane DPH účtujete ako náklad (518).
    Z pohľadu zákona o dani z príjmov je to s PHM tak ako uvádzate. Čo sa týka odpočtu DPH z PHM odporúčam pozrieť toto stanovisko: http://www.porada.sk/1025880-post84.html
    Kto by mi poradil ako správne zaúčtovať fakturu ak mam výkup stravných lístkov napr. DOXX :
    príloha výkup lístkov 569 ks 1747,19 EUR
    faktura vystavená na 78,62
    14,94
    celkom 93,56

    uhrada na účet od spol. DOXX 1653,63
    Ďakujem vopred za radu

    azla je offline (nepripojený) azla

    azla
    Došla fa za províziu ......518,343/321..............78,62; 14,94 ;/ 93,56

    Pri došlej fa máš aj zápočet faktúry s pohľadávkou za odoslané strávne lístky.
    Ak pohľadávku eviduješ napr. na účte 315, tak potom budeš učtovať:

    zápočet................321/315..................93,56

    uhradu na účet.......221/315..............1653,63
    ---------------------------------------------------
    a máš zníženú celkovú pohľadávku......1747,19

    JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

    JM1968
    Dobrý deň, prosím, pre môjho klienta vystavil dodávateľ fa s textom: náklady súvisiace s organizovaním pracovnej cesty,miesto, dátum- aj dph. Môžem učtovať 518,343/321? Klient žiadny cestovný príkaz nedodal.Ďakujem.

    JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

    JM1968
    JM1968 Pozri príspevok
    Dobrý deň, prosím, pre môjho klienta vystavil dodávateľ fa s textom: náklady súvisiace s organizovaním pracovnej cesty,miesto, dátum- aj dph. Môžem učtovať 518,343/321? Klient žiadny cestovný príkaz nedodal.Ďakujem.
    Dobrý deň, prosím, pre môjho klienta vystavil dodávateľ fa s textom: náklady súvisiace s organizovaním pracovnej cesty,miesto, dátum- aj dph. Môžem učtovať 518,343/321? Alebo 512? Klient žiadny cestovný príkaz nedodal.Ďakujem

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    JM1968 Pozri príspevok
    Dobrý deň, prosím, pre môjho klienta vystavil dodávateľ fa s textom: náklady súvisiace s organizovaním pracovnej cesty,miesto, dátum- aj dph. Môžem učtovať 518,343/321? Alebo 512? Klient žiadny cestovný príkaz nedodal.Ďakujem
    Áno, sú to služby-518AE. PC si iste účtoval klient cez cestovný príkaz na účet 512AE.

    JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

    JM1968
    Tweety Pozri príspevok
    Áno, sú to služby-518AE. PC si iste účtoval klient cez cestovný príkaz na účet 512AE.
    Ďakujem pekne, medzitým sa mi ho podarilo kontaktovať, žiadnu PC si nechce dať urobiť...vraj nemá peniaze aby si to preplatil. Pekný deň.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.