Ahojte, aj ja by som prosila o radu,
bola som na školení o novele dph, ale aj tak neviem ako to s tými službami do EÚ je. Ak dodám službu platiteľovi a fakturujem bez dph, faktúru uvádzam v súhrnnom výkaze pod kódom 2. V daňovom priznaní DPH nebude táto služba v žiadnom riadku? Alebo v riadku 15? riadok 16 a 17 mi na to nesedí ale ani ten 15.
A ešte jedna otázka, ak fakturujem tovar do EÚ neplatcovi dph, fakturujem s dph? Bude to v riadku 3 DP?
Ďakujem