Prečítala som si všetko, čo som tu našla ohľadom obratového bonusu a DPH, ale nenašla som tam môj problém.
My ako odberateľ máme dohodnutý zmluvne obratový bonus s dodávateľom. To znamená, ak odoberieme určité množstvo tovaru za kvartál tak máme zľavu. Lenže dohoda je taká, že nie oni nám vystavia dobropis, ale my im to fakturujeme normálne plusom.
Keďže obchodníci neskoro odovzdali podklady za 3. q tak faktúru chceme vystaviť až teraz. Máme problém rozhodnúť, aký má byť správny dátum zdaniteľného plnenia? Teda, či tam dať september a robiť dodatočné DPH, alebo tam dať dátum, keď reálne tu faktúru za bonus vystavujeme.
Je to súrne, zajtra je DPH, tak mi prosím poraďte.
Vďaka