Zavrieť

Porady

Od akeho dátumu účtovať s DPH

Zdravím Vás,
chcem sa opýtať jednú vec lebo mám v tom trošku neporiadok. Dňa 7.9.2009 som sa stal platcom DPH /dátum na kartičke/. No kartička DPH bola vydaná až 10.11.2009 /dátum na kartičke/. Od 7.9.2009 do toho dátumu 10.11.2009, som ale vystavil zhruba 70 faktúr. Aký by mal byť teraz postup? Všetky faktúry je potrebné prerobiť, alebo ak bola kartička vydaná a tým aj moja žiadosť platiteľa DPH schválená až 10.11.2009 môžem faktúry do tohto dátumu ponechať bez rozpisu DPH. Ďakujem za každú radu...
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    sergej6 Pozri príspevok
    Zdravím Vás,
    chcem sa opýtať jednú vec lebo mám v tom trošku neporiadok. Dňa 7.9.2009 som sa stal platcom DPH /dátum na kartičke/. No kartička DPH bola vydaná až 10.11.2009 /dátum na kartičke/. Od 7.9.2009 do toho dátumu 10.11.2009, som ale vystavil zhruba 70 faktúr. Aký by mal byť teraz postup? Všetky faktúry je potrebné prerobiť, alebo ak bola kartička vydaná a tým aj moja žiadosť platiteľa DPH schválená až 10.11.2009 môžem faktúry do tohto dátumu ponechať bez rozpisu DPH. Ďakujem za každú radu...
    Všetky faktúry dať do poriadku, pretože platiteľom ste boli od 7.9.09 a od toho dátumu ste mali vo svojich faktúrach uplatňovať dph.

    marina8 je offline (nepripojený) marina8

    marina8
    sergej6 Pozri príspevok
    Zdravím Vás,
    chcem sa opýtať jednú vec lebo mám v tom trošku neporiadok. Dňa 7.9.2009 som sa stal platcom DPH /dátum na kartičke/. No kartička DPH bola vydaná až 10.11.2009 /dátum na kartičke/. Od 7.9.2009 do toho dátumu 10.11.2009, som ale vystavil zhruba 70 faktúr. Aký by mal byť teraz postup? Všetky faktúry je potrebné prerobiť, alebo ak bola kartička vydaná a tým aj moja žiadosť platiteľa DPH schválená až 10.11.2009 môžem faktúry do tohto dátumu ponechať bez rozpisu DPH. Ďakujem za každú radu...
    predpokladam, ze ked su fa bez DPH tak si ani DP za 3Q nerobil, takze prerobit vsetky fakturky od 07.09.09 a tie , ktore maju plnenie do 30.09 treba zahrnut do DP za 3Q a treba ho podat. dostanes pokutu 66 eur za nepodaie DP, lebo " neznalost zakona neospravedlnuje"
    a nezabudni si uplatnit DPH na vstupe od 07.09.09 a uhradit danovu povinnost ak ti vyjde cim skor, lebo ti tam aj penale nabiehaju
    opravene faktury zaslat s listom odberatelom, lebo DPH ti musia z faktur doplatit a maju narok na odpocet

    sergej6 je offline (nepripojený) sergej6

    sergej6
    takže všetko prerobiť a rozposlať FA? Len ku tým sumám už neviem prirátať DPH keďže väčšina tých faktúr je už uhradená. V taký čas viem len od sumy 19% odrátať a tým pádom prídem o zisk. Veď keď raz platenie schvália a vydajú kartičku neskôr, do tej doby kým sa oni vyjadria má firma stáť?

    marina8 je offline (nepripojený) marina8

    marina8
    sergej6 Pozri príspevok
    Zdravím Vás,
    chcem sa opýtať jednú vec lebo mám v tom trošku neporiadok. Dňa 7.9.2009 som sa stal platcom DPH /dátum na kartičke/. No kartička DPH bola vydaná až 10.11.2009 /dátum na kartičke/. Od 7.9.2009 do toho dátumu 10.11.2009, som ale vystavil zhruba 70 faktúr. Aký by mal byť teraz postup? Všetky faktúry je potrebné prerobiť, alebo ak bola kartička vydaná a tým aj moja žiadosť platiteľa DPH schválená až 10.11.2009 môžem faktúry do tohto dátumu ponechať bez rozpisu DPH. Ďakujem za každú radu...
    inak DU je povinny ti do 30 dni vydat osvedcenie to ti vydane nebolo
    par. 5 zakona o DPH, tak ked t to vydali 10.11 tak je to na povazenie, ze ci to bolo dodrzane, ale dotahuj sa s DU

    5) Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ); tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

    marina8 je offline (nepripojený) marina8

    marina8
    sergej6 Pozri príspevok
    takže všetko prerobiť a rozposlať FA? Len ku tým sumám už neviem prirátať DPH keďže väčšina tých faktúr je už uhradená. V taký čas viem len od sumy 19% odrátať a tým pádom prídem o zisk. Veď keď raz platenie schvália a vydajú kartičku neskôr, do tej doby kým sa oni vyjadria má firma stáť?

    to nevadi, ze su uhradene, to s tym nic nema
    ked vystavis fa na 100eur a mas ju uhradenu, tak priratas 19 % DPH, v saldokontei ostane neuhradena cast za DPH, ktoru vyparujes dnom uhradenia zo strany odberatela takze o ziadny zisk neprides

    sergej6 je offline (nepripojený) sergej6

    sergej6
    zle som napísal dátum...7.10.2009 som platcom čiže nič ešte podávať netreba. No ale keď teraz rozpošlem FA bez DPH, tak to bude dosť problém. Myslím, že aj ja by som nereagoval kladne keby mi poslala nejaká firma FA s navýšením o DPH. Asi najjednoduchsie riešenie bude keď odpočítam z FA 19% a nechám to už tak nie?

    sergej6 je offline (nepripojený) sergej6

    sergej6
    veronikasad Pozri príspevok
    sergej, ide o povinnú alebo dobrovolnú registráciu platitela DPH ?
    ide o dobrovoľnú registráciu DPH

    marina8 je offline (nepripojený) marina8

    marina8
    sergej6 Pozri príspevok
    zle som napísal dátum...7.10.2009 som platcom čiže nič ešte podávať netreba. No ale keď teraz rozpošlem FA bez DPH, tak to bude dosť problém. Myslím, že aj ja by som nereagoval kladne keby mi poslala nejaká firma FA s navýšením o DPH. Asi najjednoduchsie riešenie bude keď odpočítam z FA 19% a nechám to už tak nie?
    oni ti DPH zaplatia a uplatnia si ju na vstupe, ja v tom problem nevidim, ale ako myslis

    sergej6 je offline (nepripojený) sergej6

    sergej6
    marina8 Pozri príspevok
    inak DU je povinny ti do 30 dni vydat osvedcenie to ti vydane nebolo
    par. 5 zakona o DPH, tak ked t to vydali 10.11 tak je to na povazenie, ze ci to bolo dodrzane, ale dotahuj sa s DU

    5) Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ); tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.
    ide o to ,že som bol odcestovaný a trebalo doplniť zmluvu o účte, tak bola doplnená asi o 10 dní ako mi poslalí výzvu na doplnenie

    sergej6 je offline (nepripojený) sergej6

    sergej6
    marina8 Pozri príspevok
    oni ti DPH zaplatia a uplatnia si ju na vstupe, ja v tom problem nevidim, ale ako myslis
    ciže mám všetke faktúry navýšiť o DPH a takto ich zaslať? Alebo iba doúčtovať dph? Ospravedlňujem sa, že tomu nerozumiem, ale nie som ekonóm

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    sergej6 Pozri príspevok
    ciže mám všetke faktúry navýšiť o DPH a takto ich zaslať? Alebo iba doúčtovať dph? Ospravedlňujem sa, že tomu nerozumiem, ale nie som ekonóm
    Zákon o cenách pozná cenu s dph, takže vaše faktúry treba rozdeliť na základ dane a dph.

    marina8 je offline (nepripojený) marina8

    marina8
    sergej6 Pozri príspevok
    ciže mám všetke faktúry navýšiť o DPH a takto ich zaslať? Alebo iba doúčtovať dph? Ospravedlňujem sa, že tomu nerozumiem, ale nie som ekonóm
    ako to myslis douctovat DPH? to ako vystavit ku kazdej fakture dalsiu fakturu, ktora je iba DPH k fakture predoslej? aj tak som to videla, ze to urobili

    sergej6 je offline (nepripojený) sergej6

    sergej6
    Tweety Pozri príspevok
    Zákon o cenách pozná cenu s dph, takže vaše faktúry treba rozdeliť na základ dane a dph.
    tak tomu celkom nerozumiem. Čiže základ dane by mala byť vystavená FA bez DPH. A ku tomu by som mal prirátať 19% nie?
    Čiže by asi trebalo poslať oznámenie a kartičku DPH a opravenú FA, alebo vystaviť novú FA kde bude účtovna položka doplatok DPH ku FA číslo tej a tej?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.