Dobrý deň,
mám s.r.o. sme neplátca DPH a dodávame služby (licencie na SW) do iných štátov (v rátane SR)
Tá novela sa mi zdá, trochu ako polená pod nohy, keďže sme malá firma a nemáme veľký obrat.
Moje otázky:
1. keďže sa budem musieť registrovať podľa paragrafu 7a, budem musieť byť aj plátca DPH?
2. ako je to so súhrnným výkazom? Ak som to dobre pochopil, budem ho musieť podávať štvrťročne.
3. potom sú tam ešte náležitosti faktúry. podľa par. 73 zákona o DPH. paragraf som si prečítal, ale nerozumiem bodu h:
h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.
čo tam má byť?
Ďakujem