Zavrieť

Porady

Riadok 15 v daňovom priznaní o DPH

Chcela by som Vás poprosiť o radu, respektíve upresniť sa. V riadku 15 v daň. priznaní o DPH sa vyplňuje DPH na vstupe, došla mi faktúra, ktorá je splatná ešte v júli, ale zaplatím ju až v auguste. Môžem ju zahrnúť do júla alebo už do augusta (kedže už neplatí podmienka zaplatenia)?
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    fakturu zahrniete do DP podla datumu dodania, ak je datum dodania junovy, do juna, ak je julovy, do jula
    ak je junovy, a faktura by vam prisla az po podani DP za jun, t.j. napr. po 25.07., tak ju zahrniete do julove DP

    Riadok 15 v daňovom priznaní o DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.