Ahojte, prosím poraďte kto viete v mojom probléme. Naša firma sa zúčastnila veľtrhu v Nemecku, kde nám spolu s našou materskou firmou so sídlom v USA vystavovateľ poskytol priestor na prezentáciu, takže nám vyfakturoval za reklamné služby sumu s nemeckou DPH. Ja potrebujem tieto reklamné služby fakturovať (prefakturovať) materskej spoločnosti so sídlom v USA. Aj nemecká fy, aj my sme registrovaný platci DPH iba vo svojich krajinách.
Otázky: Vyfakturovala NEM firma správne sumu aj s DPH?
Nemal som si to ja samozdaniť a zároveň aj uplatniť odpočet, alebo mám žiadať NEM daňový úrad o vrátenie DPH?
Mám to do USA fakturovať bez DPH podľa §15 ods.8a) zákona o DPH?
Vopred vrela vďaka za odpoveď
Naposledy upravil kowalski : 22.09.05 at 04:15 Dôvod: Nodočkal som sa žiadnej rady