Dobry den, chcela by som poprosit starsich a skusenejsich poradakov o nazor k problemu: v priebehu roka 2009 sme vyplacali v suvislosti s prepustanim zamestnancov odstupne, ktore mame zauctovane v nakladoch. Teraz celu hodnotu budeme fakturovat (faktura bude vystavena este do r.2009) a dostaneme ju preplatenu z UK, na zaklade uzatvorenej zmluvy medzi nami a nasou matkou. Nas nazor je vystavit fakturu bez DPH, nejedna sa o zdanitelne plnenie. Ako by ste postupovali a aky paragraf uviedli ako oporu? Je to surne lebo tu mame teraz aj koncorocny audit.
Dakujem velmi pekne