Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc.
Sme a.s. prenajímajúca kancelárske priestory. Nájomníkovi, plátcovi DPH sme za 8/2005 vystavili fa na nájomné vo výške cca 25 tis. bez DPH. Nakoľko je platiteľom DPH, tak včetne DPH je to cca 29 tis. Za 9/2005 detto. K dnešnému dňu na základe vzájomnej dohody bolo dohodnuté, že za 8/2005 mu bude poskytnutá zľava na nájomnom z dôvodu zatečenia strechy a nemožnosti používania priestorov cca 20%. V dohode je určený deň vysporiadania /nájomné za 10/05 - zľava za 8/05/ najbližší fakturačný termín, t.j. 3.10.2005. A môj problém /neviem či správny/ je v tom, nakoľko uvedenú zľavu musím jasne určiť na fa - alebo vystavým dve fa?, či budem musieť robiť opravné DPH za III.Q /sme Q.platcami/, alebo ju/ich/ zahrniem do III.Q. Ďakujem vopred