Mám problém so zostatkom stravných lístkov na konci roku. Ako by som to rozpísala....
Lístky účtujem:
nákup
213/321
zražka zamestnancovi
331/213
príspevok zo SF
472/213
55% do nákladov
527/213
ak to prerátam na 1ks, tak mám účet
213 vyrovnaný.
Ale ako na konci roku? Stravných lístkov mi ostalo na konci roku 10ks /rozdiel medzi nakúpenými a vydanými/ a toto by malo byť aj na
213. My dávame lístky zamestnancom popredu a preto u zamestnancov ostalo ešte 20 lístkov(podľa odpracovaných dní, nemajú na ne nárok za rok 2009), ktoré by sa mali použiť až vďalšom roku, preto ich nemám zaúčtované. Potrebujem nejako zarovnať
213. Ja tam mám teraz zostatok 10ks+20ks. Mám to tam nechať alebo mám zaúčtovať tých 20ks ako
331,472,527/213 alebo ako rezervu
323/213 ?
Alebo ako to riešite na konci roku vy?
Neviem, či som to napísala zrozumiteľne.