Zavrieť

Porady

Samozdanienie zahraničných faktúr

Nikdy v živote som ešte nerobila samozdanienie zahraničných fakúr a preto potrebujem pomoc. Prišla mi faktúra z Čiech, kde mám napísané, že DPH si uplatňuje osoba, ktorej bola služba poskytnutá. Ja takúto faktúru naúčtujem normále do faktúr ako 518/321 a cez interné doklady idem nahodiť to samozdanenie. Samozdanenie sa účtuje ako dph vstup/dph výstup alebo dph výstup/dph vstup? Pokiaľ je to došlá faktúra, myslím že by sa to malo účtovať ako dph vstup/dph výstup. Lenže som sa o tom bavila s kolegyňou, ktorá odišla na materskú, a tám mi povedala že sa to účtuje ako dph výstup/dph vstup. Tak som z toho somár, vedel by mi niekto poradiť prosím? Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    azla je offline (nepripojený) azla

    azla
    Samozdaníš - ty sama zdaniš to, čo nezdanil dodavateľ (daň na výstupe)....................../343VYSTUP
    Odpočítaš ( daň na vstupe)........................................... ........................343 VSTUP/

    343 VSTUP / 343VYSTUP

    Samozdanienie zahraničných faktúr

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.