Som SZČO a robíme podvojné účto.V marci 2009 bola daňová kontrola,výsledok dodatočný výmer 216,-E zaúčtovala som 595/341 úhradu 341/221.
Koniec roka 2009, mám VzaS mám r.47 2717,- r.48,49 216,-E r.51 2501,-
toto isté mám vo výkazoch pred zdanením i po zdanení./daň z príjmu je 0,-čiže som neúčtovala/ Chcem sa opýtať je toto všetko správne,kedže som ešte takýto prípad nemala? Nemalo sa podať dodatočné danové priznanie?
a ako to spraviť v daňovom priznaní kedže robíme B,dala som to ako pripočitatelnú položku to asi nie je správne.
Ďakujem za všetky rady.