Zavrieť

Porady

Odpocet DPH od zahranicneho dodavatela, ktory je platcom dane na uzemi SR

Dodavatelom je zahranicna pravnicka osoba, ktora je na uzemni Slovenskej republiky registrovana ako platca dane a ma danovym uradom Bratislava I pridelene identifikacne cislo pre dan.

Dodavatel vyfakturoval 19% dan na sluzby podla zakona. Faktura je v jazyku anglickom (co podla § 75 odst. 5 zakona o DPH na poziadanie vieme prelozit).


Dodavatel pozaduje platbu v USD, co je pravoplatne. Zaklad dane, dan a aj celkova suma k uhrade je v USD, nakolko aj bankovy ucet dodavatela je vedeny v mene USD a teda platbu pozaduje v USD.

Na zaklade § 26 zakona o DPH sme do uctovnictva prepocitali zaklad dane a dan prislusnym konverznym kurzom.

Radi by sme si uplatnili pravo na odpocet zaplatenej dane, avsak § 51 ods. 1 pism. a) zakona o DPH sa odvolava na § 71, ktory v bode 2 pism. i) vyzaduje "vysku dane spolu v EUR, ktora sa ma zaplatit". Dodavatel pozaduje platbu v USD a faktura neobsahuje sumu v EUR, nakolko sa v EUR nema platit...

Ako mame postupovat? Prosim o radu.
Dakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    Hulala, zdielam Tvoj názor že ako platiteľ DPH v SK /keďže sa identifikovali ako SK IČ-DPH/ sú povinný vystaviť daňový doklad podľa §71, zrejme by bolo dobré ich upozorniť na túto skutočnosť, aby túto informáciu do faktúry doplnili /ak ste ju neuhradili, tak máte dobrú páku ju zatiaľ neuhradiť/, ide totiž o to aby bola suma DPH v EUR vypočítaná rovnako, teda to čo oni odvedú si Vy uplatníte.

    hulala je offline (nepripojený) hulala

    hulala
    IvoM Pozri príspevok
    ...zdielam Tvoj názor že ako platiteľ DPH v SK /keďže sa identifikovali ako SK IČ-DPH/ sú povinný vystaviť daňový doklad podľa §71, zrejme by bolo dobré ich upozorniť na túto skutočnosť, aby túto informáciu do faktúry doplnili /ak ste ju neuhradili, tak máte dobrú páku ju zatiaľ neuhradiť/, ide totiž o to aby bola suma DPH v EUR vypočítaná rovnako, teda to čo oni odvedú si Vy uplatníte.
    Zakon v §71 hovori, ze na fakture sa ma uviest "vysku dane spolu v EUR, ktora sa ma zaplatit". Avsak dodavatel chce dan zaplatit v USD, co je pochopitelne. Na druhej strane, ak je subjekt zahranicny, tak sa nan vztahuje legislativa ineho statu a nemame ho ako donutit vystavovat faktury podla nasej legislativy. Najma ak pouziva nejaky uctovny a fakturacny softver, ktory funguje podla legislativy daneho statu...

    Odpocet DPH od zahranicneho dodavatela, ktory je platcom dane na uzemi SR

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.