Zavrieť

Porady

Know-how z AT

Ahojte, chcem sa opýtať či správne postupujem pri nasledovnom prípade:
spoločnosť v SR podpísala s AT spoločnosťou, že AT bude poskytovať pre SR know-how (prostredníctvom svojho zamestnanca) začo sa bude platiť mesačne na základe faktúry (čiastka bola dohodnutá formou zmluvy).
Keď príde faktúra zaúčtujem: 518/321, podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenie s AT som povinná zraziť daň, ktorú by som zrazila podľa čl.12 licenčné poplatka a zaúčtovala 321/342. Úhrada dane 342/221 a zostatok neuhradenej čiastka z faktúry do AT 321/221.
Na DÚ odošlem do 15 dní nasledujúceho mesiaca oznámenie.
....len neviem či mám túto službu aj samozdaniť, keďže obidve strany sú platcami DPH....
Posúdi prosím niekto či je môj postup správny?
Vopred ďakujem veľmi pekne.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    Podľa mňa áno, len okrem oznámenia do 15.dňa nasledujúceho mesiaca treba aj zrazenú daň poukázať na účet DÚ.
    Áno, musíte službu "samozdaniť"ˇpodľa §69.3.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.