Zavrieť

Porady

SÚHRNNÝ VÝKAZ

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na povinnosť podávania súhrnného výkazu. Ak platca DPH fakturuje platcovi DPH v EU prekladateľské a tlmočnícke práce, je povinný podávať súhrnný výkaz?

Ďakujem. Zuzana
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    martinez je offline (nepripojený) martinez

    martinez
    zzzuzana Pozri príspevok
    Cize ak prijme sluzbu zo zahranicia, musi sa este predtym registrovat (podla 7a)? A potom podava danove priznanie? A podava ho mesacne alebo kvartalne?
    Podla §7a je povinnost registracie pri prijati sluzby z EU... teda nie zo zahranicia (zahranicie obsahuje aj staty mimo EU)

    Povinnost platit dan z prijatej sluzby sa nevztahuje na povinnost registracie podla §7a... povinnost platit dan z prijatej sluzby ti vznika, ak tato sluzba bola prijata zo zahranicia (EU+3.stat) a miesto dodania je podla §15,1 v tuzemsku.

    Danove priznanie podavas podla toho, aky mas rocny obrat podla §4,9.. do rocneho obratu sa zahrnaju sumy z tovarov a sluzieb, ktore dodavas Ty v tuzemsku (s vynimkou vymenovanou v §4,9).. teda nie take sluzby, ktore prijimas.. ak je tvoj obrat nizssi ako 331939,19 eur, podavas kvartalne danove priznanie.

    Suhrnny vykaz sa nepodava z nadobudnutych sluzieb z EU, ale z dodanych sluzieb do EU... cize prijatim a asamozdanenim sluzby EU ti nevznika povinnost podat SV

    Zuzanka1973 je offline (nepripojený) Zuzanka1973

    Zuzanka1973
    Ďakujem.
    čím viac to dookola čítam, tým viac mám zmätok..
    Neplatca DPH, fakturuje služby do EU... Musí sa registrovať prdaň podľa § 7? A musí podávať súhrnný výkaz?

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    Zuzanka1973 Pozri príspevok
    Ďakujem.
    čím viac to dookola čítam, tým viac mám zmätok..
    Neplatca DPH, fakturuje služby do EU... Musí sa registrovať prdaň podľa § 7? A musí podávať súhrnný výkaz?
    Nie podľa §7 ale podľa §7a.2, ak dodáva služby podľa §15.1.
    Áno, musí podať súhrnný výkaz /§80.3/

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    Zuzana, pozri si §7a.1 nepíšeš akú službu, registrácia je povinná pri prijatí služby podľa §15.1.

    zzzuzana je offline (nepripojený) zzzuzana

    zzzuzana
    Cize ak prijme sluzbu zo zahranicia, musi sa este predtym registrovat (podla 7a)? A potom podava danove priznanie? A podava ho mesacne alebo kvartalne?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.