Zavrieť

Porady

DPH aktuálne :)

Ahojte, obraciam sa s prosbou o rady k skúsenejším

1. nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
- odberateľ SR - neplatca (do hranice 13 941,45), dodávateľ musí vyfakturovať s DPH, túto mu zaplatíme, on ju odvedie do ŠR v danom štáte,
- odberateľ aj dodávateľ - členský štát, platcovia - urobí sa samozdanenie v SR
- čo v prípade, že sú obaja neplatcovia ???????

2. odberateľ aj dodávateľ - členský štát, platcovia, služby s miestom dodania v tuzemsku - samozdanenie v tuzemsku,
- čo ale v prípade, že sú obaja platcovia, ale dodávateľ nám fakturuje výnimku s dph - napr. nájom dopravného prostriedku, my mu zaplatíme daň a tým to končí, nie? Lebo mi tvrdila jedna ekonómka, že samozdanenie sa robí v každom prípade, keď je dodávateľom platca z iného členského štátu, aj v prípade, že nám fakturuje s DPH, ale to sa mi nezdá

3. odberateľ - neplatca v SR, fakturuje mu ČR - neplatca vzdelávací pobyt, ktorý je ale realizovaný na území tretích štátov. Je on povinný sa registrovať a zaplatiť daň?? Ja si myslím, že nie, keďže služba nebola realizovaná na území SR

Ďakujem veľmi pekne za každú odozvu
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.