Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
V 3/10 sme vyfakturovali službu do ČR (bez DPH)podľa §15 ods.1, zaslali sme súhrnný výkaz a teraz neviem do ktorého riadku priznania DPH mám túto službu uviesť. Podľa mňa do r.15 a následne r.16 - je to správne, prosím poraďte.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Služby dodané do iného členského štátu vstupujú len do súhrnného výkazu, do daňového priznania nie (pretože daň z nich nebudeš platiť Ty - daňová povinnosť prechádza na príjemcu takejto služby)
Služby dodané do iného členského štátu vstupujú len do súhrnného výkazu, do daňového priznania nie (pretože daň z nich nebudeš platiť Ty - daňová povinnosť prechádza na príjemcu takejto služby)
Lenka ďakujem, bodík ti neviem pridať,tento systém hodnotenia neviem ovládať. Aj keď Richard píše, že zadávateľ témy môže hodnotiť príspevok aj bez požadovaného počtu bodov mne to nejde
Naposledy upravil Vlastas : 26.04.10 at 13:45Dôvod: doplnenie odpovede