Zavrieť

Porady

dodatočné dan. priznanie

Dobrý den

možem poprosit o radu, teraz mi priniesli fakturu z marca a sme mesačný platci DPH, takže musím podať dodatočné dan. priznanie.

v riadnom sme mali vlast.danovú povinnosť 508,01 EUR

s teraz tam na tej faktury je dph 108,30 Eur

takže po novom to dam do riadku 36 sumu: 108,30 eur alebo tam ide tá suma tj. 108,30 z tej faktury a potom dam pojde dan na uhradu do riadku 37: 399,74 eur
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tamila je offline (nepripojený) Tamila

    Tamila
    Ešte dodám, DDP môžeš podať, ale nemusíš. Môžeš si daň uplatniť na odpočet hocikedy do konca kalendárneho roka.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Troška § zo Zákona o dph:
    § 51
    Uplatnenie práva na odpočítanie dane
    (1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

    a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
    b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
    c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
    d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

    (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

    (3) Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odseku 2 sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

    (4) Odpočítanie dane platiteľ vykoná tak, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie odpočíta celkovú výšku odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

    polis1 je offline (nepripojený) polis1

    polis1
    takže nebude problém v tom, keď si danú faktúru uplatníme v apríli danú sumu. dakujem za radu

    ccokoladecka je offline (nepripojený) ccokoladecka

    ccokoladecka
    rada by som sa k tejto téme tiež niečo spýtala... mám podopný problém, ktorý neviem ako najlepšie riešiť. Až teraz som dostala paragon z 31.3 - nákup tlačív. Budem o ňom účtovať v apríli, ale neviem, čo s DPH. Je to len smiešna suma 3,89 €, ale neviem, či bude lepšie keď dám doklad na náklady na repre a DPH neuplatním, alebo si ju môžem uplatniť aj v apríli? v §51 sa píše len o faktúre, neviem, či sa to vzťahuje aj na ostatné doklady. môžete mi poradiť?

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    ccokoladecka Pozri príspevok
    rada by som sa k tejto téme tiež niečo spýtala... mám podopný problém, ktorý neviem ako najlepšie riešiť. Až teraz som dostala paragon z 31.3 - nákup tlačív. Budem o ňom účtovať v apríli, ale neviem, čo s DPH. Je to len smiešna suma 3,89 €, ale neviem, či bude lepšie keď dám doklad na náklady na repre a DPH neuplatním, alebo si ju môžem uplatniť aj v apríli? v §51 sa píše len o faktúre, neviem, či sa to vzťahuje aj na ostatné doklady. môžete mi poradiť?
    Môžeš uplatniť do konca roka...
    Ak pozrieš §71 ods. 5, zistíš, že aj bloček z ERP je považovaný za faktúru

    liba2 je offline (nepripojený) liba2

    liba2
    ccokoladecka Pozri príspevok
    rada by som sa k tejto téme tiež niečo spýtala... mám podopný problém, ktorý neviem ako najlepšie riešiť. Až teraz som dostala paragon z 31.3 - nákup tlačív. Budem o ňom účtovať v apríli, ale neviem, čo s DPH. Je to len smiešna suma 3,89 €, ale neviem, či bude lepšie keď dám doklad na náklady na repre a DPH neuplatním, alebo si ju môžem uplatniť aj v apríli? v §51 sa píše len o faktúre, neviem, či sa to vzťahuje aj na ostatné doklady. môžete mi poradiť?
    Najlepšie bude prečítať si celý zákon o DPH a mať ho poruke.
    Aj doklad z ERP je pre účely DPH faktúra, takže môžeš uplatniť v apríli, keď ho aj zaúčtuješ.
    Prečo by si nákup tlačív dávala do repre?

    ccokoladecka je offline (nepripojený) ccokoladecka

    ccokoladecka
    listujem v nom casto, ale som zaciatocnik. dakujem za radu, pomohla mi.... ale samozrejme zakon musim nacitat co najskor

    dodatočné dan. priznanie

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.