dostali sme faktúru z ČR za aktualizáciu software. Ale oni mi to zdanili 19 % DPH, vraj podľa ich zákona o DPH /§9/. Takže pre mna to znamená, celú čiastku aj s dph zaúčtovať do nákladov a do našeho dan. priznania k DPH túto faktúru vôbec neuvádzať?
Prosím o rýchlu odpoved!