Zavrieť

Porady

Neuplatnená daň na vstupe - pripočitateľná položka k DP?

Dobrý deň.
SRO si v DP DPH za 4.Q/2009 neuplatnila DPH na vstupe z dvoch dodávateľských faktúr z roku 2009. Neuplatní si ich vôbec, dodatočné daňové priznanie nechce konateľ podávať.
SRO teraz podáva DP na daň z príjmov za rok 2009. Čo s touto DPH? Chcela by som túto sumu k 31.12.09 zrušiť z účtu 343. Ako to zaúčtovať? Môže to byť 548/343 na základe interného dokladu? Musí to ísť ako pripočitateľná položka v daňovom priznaní na DzP?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    truch Pozri príspevok
    Doplním, je to §19 ods.3, písmeno k/2
    ..výdavkom je aj DPH ak na jej odpočítanie platiteľ DPH nemá nárok, alebo pomerná časť DPH pri koeficiente.
    Keďže ty nárok na odpočet máš nemôžeš ju dať do nákladov.
    Upresním: do nákladov ju samozrejme dať môžeš, ale budú to nedaňové náklady-pripočit. položka k ZD.

    truch je offline (nepripojený) truch

    truch
    To bude obdobné ako pri diaľničnej nálepke. Ak si nenárokuješ DPH, môžeš ju dať do nákladov, ale je to pripočitateľná položka.
    Opravte ma ak je to inak
    Naposledy upravil truch : 17.05.10 at 06:10

    truch je offline (nepripojený) truch

    truch
    Doplním, je to §19 ods.3, písmeno k/2
    ..výdavkom je aj DPH ak na jej odpočítanie platiteľ DPH nemá nárok, alebo pomerná časť DPH pri koeficiente.
    Keďže ty nárok na odpočet máš nemôžeš ju dať do nákladov, ale musíš ju pripočítať, ako správne píše Twetty
    Naposledy upravil truch : 17.05.10 at 06:12

    Lila je offline (nepripojený) Lila

    Lila
    Keďže ste platitelia DPH, tak túto DPH
    zaúčtuješ na aú 343xy a potom preúčtuješ cez int. účt. doklad na 548 /vytvor si však analytiku 548xy- nedaňový náklad/, pri ktorom uvedieš, že si DPH nechcete uplatniť-odpočítať
    Naposledy upravil Lila : 18.05.10 at 05:20

    Neuplatnená daň na vstupe - pripočitateľná položka k DP?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.