Zavrieť

Porady

Nový platca DPH

Ahojte,

chcela by som Vás poprosiť o radu. Naša spoločnosť sa stala platcom DPH od 01.05.2010. Dňa 12.05.2010 sme dostali dobropis za tovar, ktorý sme zakúpili ešte v 04/2010 ked sme ešte neboli platcovia DPH. Neviem ako máme účtovať tento dobropis. Môžme tento dobropis zaúčtovať na vstupe za mesiac 05/2010 ? Ale mne to vychádza, že by sme vlastne vrátili DPH z tohto dobropisu, aj ked sme si DPH zo zakúpeného a vráteného tovaru neuplatnili, nakoľko sme v mesiac 04/2010 ešte neboli platcovia DPH.

Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    JSJP Pozri príspevok
    Neuplatnili sme si, nakoľko som si v zákone o DPH pozrela, že pri registrácii sa môže odpočítať dan z majetku okrem zásob. Neviem či som to spravila správne.
    Správne ste mali urobiť inventúru zásob ku dňu registrácie za platiteľov DPH a nárokovať si DPH zo zásob, (ak ste nakupovali od platiteľov DPH a ak máte doklady o nákupe, ktoré spĺňajú podmienky na odpočítanie dane, vystavené v zmysle Zákona o DPH)...

    veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

    veronikasad
    JSJP Pozri príspevok
    Ale v zákone sa píše, že sa môže odpočítať dan z majetku okrem zásob.
    Nesprávne si si to vysvetlila

    § 55
    Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
    Na začiatok

    (1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu 27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.
    ...
    znamená, že na odpočítanie DPH pri registrácii u zásob nie je stanovená žiadna lehota nadobudnutia, ak boli nakúpené od platitela DPH, máš riadny doklad a máš ich zaevidované v inventúre k 1. dňu platitela DPH.

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    JSJP Pozri príspevok
    Ale v zákone sa píše, že sa môže odpočítať dan z majetku okrem zásob.
    Tým je myslený odpisovaný majetok, t.j. DHM, okrem zásob.

    veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

    veronikasad
    JSJP Pozri príspevok
    takže zo zásob sa nemôže uplatniť DPH pri registrácii za platcu DPH, lenže stále neviem ako máme účtovať ten dobropis čo sme vrátili v 05/2010 tovar, ktorý bol zakúpený v 04/2010. Kedže sme si neuplatnili odpočet DPH pri nakupe tovaru ani pri registrácii, čo s DPH na tom dobropise. Máme ju uplatniť v mesiaci 05/2010 mínusom na vstupe a teda odviesť vyššiu DPH?

    Ďakujem
    zo zásob máš nárok na uplatnenie DPH v prvom zdaňovacom období platitela DPH. Uplatníš si ju aj z tohto tovaru (mala si ho na zásobe) a dobropis, ktorý prišiel v čase keď už si bola platitelom, ti zníži odpočítanie dane.

    veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

    veronikasad
    Kedy ste vracali tovar ? Uplatnili ste si z neho odpočet DPH na vstupe pri registrácii ?

    JSJP je offline (nepripojený) JSJP

    JSJP
    Neuplatnili sme si, nakoľko som si v zákone o DPH pozrela, že pri registrácii sa môže odpočítať dan z majetku okrem zásob. Neviem či som to spravila správne.

    JSJP je offline (nepripojený) JSJP

    JSJP
    takže zo zásob sa nemôže uplatniť DPH pri registrácii za platcu DPH, lenže stále neviem ako máme účtovať ten dobropis čo sme vrátili v 05/2010 tovar, ktorý bol zakúpený v 04/2010. Kedže sme si neuplatnili odpočet DPH pri nakupe tovaru ani pri registrácii, čo s DPH na tom dobropise. Máme ju uplatniť v mesiaci 05/2010 mínusom na vstupe a teda odviesť vyššiu DPH?

    Ďakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.